舟山市内部审计协会关于布置201*年内审理论研讨课题和内审案例的通知

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舟山市内部审计协会关于布置201*年内审理论研讨课题和内审案例的通知

舟山市内部审计协会文件

舟内审协“201*”3号

舟山市内部审计协会关于布置

201*年内审理论研讨课题和内审案例的通知

各县(区)审计局、市本级各会员单位:

根据省内审协会工作计划和我市内部审计理论研究工作要求,现将201*年开展内审理论研讨和征集内审案例工作安排如下:

一、内审理论研讨课题

(一)全国统一课题。课题名称为:风险导向审计实务探索。本题目要求主要从审计实践的角度,结合相关理论,对本单位或本地区风险导向审计实施的具体情况和经验进行较为深入的总结和探讨。具体内容包括但不限于以下方面:

1.风险导向审计在财务审计、经济责任审计等审计业务中的应用;

2.风险导向审计与内部控制评审的结合;3.风险导向审计采用的技术、方法;

-1-4.开展风险导向审计业务时与风险管理职能部门的协调与联系;

5.风险导向审计在信息化环境下开展的情况;

6.现阶段开展风险导向审计实践的难点或遇到的主要问题;7.开展风险导向审计对内部审计组织方式、人员能力和素质的要求;

8.风险导向审计在应对金融危机中的作用;

9.风险导向审计计划、审计方案及审计报告的撰写和应用等。(二)省市自组课题。围绕内部审计管理创新研究、内部审计践行‘免疫系统’功能研究等主题,研究符合舟山实际的内部审计管理模式,探求内部审计践行免疫系统功能的途径与方式,全面提高我市内部审计工作水平与层次。

1.内部审计管理创新研究主要内容:要在总结内部审计计划管理、内部审计质量管理、内部审计成果管理、内部审计人才管理等方面的做法和经验的基础上,进一步开展内部审计管理创新活动,研究提高内部审计管理水平的理论依据、技术方法和创新方式,寻求科学的内部审计管理模式。

2.内部审计践行‘免疫系统’功能研究主要内容:要在总结内部审计职能和作用的基础上,阐述内部审计如何发挥免疫系统功能,重点研究其发挥作用的具体方式或途径,为指导践行内部审计免疫系统功能提供理论支撑。

二、内审案例

今年继续向全市内部审计机构征集审计案例,内部审计案例的

-2-编写要求:

1.审计案例以实际审计项目为编写素材,坚持科学性、技术性和可操作性的原则;

2.表述通俗易懂,思路清晰,重点突出,详略得当,具有较强的可读性;

3.能够紧密结合具体问题进行总结与提炼,并在解决问题的方法与手段上,有一定的创新与突破,具有较好的可借鉴性;

4.案例内容可以包括:审计目标和范围,审计方法和过程,审计发现或结论,审计意见或建议,审计效果或启示等。

三、格式要求

1.论文字数一般控制在5000字左右,书写顺序为:标题、作者单位及姓名、内容摘要、关键词、正文、参考文献。

2.论文格式及字体字号:标题居中,3号黑体;作者单位和姓名居中,4号楷体;内容摘要和关键词,小4号楷体;正文,4号宋体;正文中的小标题,4号黑体。文稿每页22行,每行25字,页码列于页面下端居中。文稿请用A4标准纸打印,装订要规范。

3.参考文献:序号用方括号括起的阿拉伯数字表示,如[1]。编列内容为:[序号]主要责任者,出版年:文献名称[文献类型标识],出版单位或刊物名,起止页码。

例:[4]吴联生,201*:政府审计机构隶属关系评价模型[J],审计研究(5),P35-38。

4.审计案例的字数控制在3000-6000字,排版格式与字体字号参照论文的格式与字体字号。

-3-四、组织与推荐方式(一)内审理论研讨课题。

请各县(区)审计局、市属各会员单位认真做好课题的组织撰写工作。

1.全国统一课题风险导向审计实务探索,各县(区)推荐论文数为1篇以上,市本级各会员单位为1篇,论文推荐截止日期为201*年5月30日。

2.省自组课题要求各县(区)积极组织内审机构进行研究,各县区报送3篇以上;市本级各会员单位为1篇,论文报送截止日期为201*年9月30日。

3.报送的论文需准备纸质材料一式6份,电子文档1份(发至sjbsj@zhoushan.gov.cn),并附上《优秀论文推荐表》(见附件),寄至市内部审计协会秘书处。地址:舟山市新城海天大道681号6号楼1210室;邮编:316021;联系电话:2282941;联系人:保松健。

4.说明:往年已报送过的论文和案例不得重新报送。(二)内审案例。

请各县(区)、市本级会员单位积极参与案例的组织撰写工作,并结合各单位的审计重点和特色,总结出具有典型意义的审计案例。各县(区)报送案例数为3篇、市本级会员单位为1篇,每篇一式3份,报送方式同论文。截止日期为201*年9月30日。

五、相关说明

(一)请各县(区)审计局和各内审机构积极做好论文和内审案

-4-例的组织撰写工作,并结合各单位内部审计工作实际,开展学术研讨活动,从中挑选优秀论文和内审案例上报市内审协会秘书处。(二)本次课题研究任务作为年度对县(区)审计局内审工作考核内容之一,同时作为各内审机构和内审人员推荐参加评选全市先进集体和先进个人的条件之一。

(三)市内审协会根据课题研究上报情况适时召开课题研讨和经验交流会,对上报的有关课题论文进行评奖,并从中挑选出优秀论文上报省内部审计协会参加理论研讨和论文评选。

附件:优秀论文推荐表

二O一O年四月十三日

主题词:内审课题通知

市审计局办公室201*年4月13日印发舟山

-5-附件

优秀论文推荐表

论文撰写单位或作者论文标题获市级论文评优等级论文主要论点评审组的评语推荐单位:(盖章)

-6-

扩展阅读:中国内部审计协会关于201*年内部审计理论研讨获奖情况的通报

中国内部审计协会关于201*年内部审计理论研讨获奖情况的通报

中内协发[201*]33号

各会员单位:

根据《中国内部审计协会201*年内部审计理论研讨暨经验交流实施方案》的要求和部署,中国内部审计协会在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上,组织协会学术委员会对提交的论文进行评选,评定一等奖论文6篇,二等奖论文32篇,三等奖论文85篇,优秀论文提名奖117篇。同时,根据各会员单位申报的组织过程及论文获奖情况,评定组织奖11名。为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实践,促进内部审计工作水平的提高,现将获奖名单予以公布。

获得一、二等奖的论文,将由中国内部审计协会汇编成册,供广大内部审计人员学习和参考。部分获奖论文还将在《中国内部审计》杂志和中国内部审计协会网站上陆续选登。希望获奖单位和个人继续发扬求真务实、勇于探索的精神,在今后的内部审计理论研讨活动中不断创新,取得更大的成绩。附件:201*年内部审计理论研讨获奖名单中国内部审计协会二○一○年十一月十六日

201*年内部审计理论研讨获奖名单

一等奖

1.集团公司股权投资风险导向审计探析

湖北省内部审计师协会武汉钢铁(集团)公司课题组

2.内部审计、风险导向与审计有效性基于广州地铁公司的案例研究广州市地铁总公司中山大学广州市内审协会

3.风险导向审计与内部控制评价结合的量化实施框架构想中铁大桥局集团第一工程有限公司范经华谢朝松袁维平卢国政4.乡镇街道风险导向内部审计实务探索长沙市内部审计师协会课题组

5.浅析开展风险导向内部审计存在的主要问题及解决对策中国石化管道储运分公司课题组李岩张红庆李钦州李晓平段成浩迟洪涛余传梅崔友荣

6.建设项目风险导向内审模式构建及其应用研究广西内部审计师协会邝满维黄战李成忠

广西财经学院唐振达梁素萍覃创建易金翠尹建荣中国移动广西分公司伍剑威粟庆华蒋艳华武宏二等奖

1.风险导向审计在商业银行内部控制评审中的运用中国建设银行广州审计分部课题组黄品良黄锐肖云树陈少明

2.全面风险管理框架下商业银行风险导向内部审计实务探究湖北内部审计师协会中国建设银行武汉审计分部熊建华王青松李萍

3.新资本协议下建行风险导向审计研究中国建设银行沈阳审计分部课题组

4.风险导向审计在商业银行全面风险管理中的应用研究中国工商银行广西分行赵问平5.风险导向内部审计与内部控制结合的实践与探索广东电网公司阳江供电局邓锐廷

6.实证分析:风险导向审计在人民银行内控评价中的应用中国人民银行广州分行颜春满范良军黄玉芳

7.基于风险管理及服务增效导向的内审咨询式审计管理模式研究和实践中国移动通信集团广东有限公司应鸿伟8.中国三冶风险导向内部审计实践中国三冶集团有限公司课题组

9.基于风险地图的风险导向内部审计应用广州移动风险导向内部审计实务探索广州移动内审部课题组

10.ERP环境下的输变电工程项目风险控制型审计探索和实践浙江省电力公司卢薏李杰董哲恒

11.国有商业银行风险导向审计在信息化环境下的实践研究中国建设银行天津审计分部桂湘强马泽娟任镟锦戴伟

12.风险导向固定资产投资审计理论与实务研究国网能源研究院财会与审计研究所李有华郑厚清张爱红王洪英

13.风险热图构建体系在内部审计工作中的应用研究中国工商银行内部审计局审计信息分析处于正王莹莹14.信息化环境下IT风险导向审计初探湖北省内部审计师协会

中国移动通信集团湖北有限公司课题组15.风险导向内部审计应用路径探讨中国人民银行重庆营业管理部课题组冉红廖萍李管森赵敏李珍陈宗兵

16.风险导向内部审计在确定套期保值审计重点中的应用中国五矿集团公司审计部赵晓红李凤国王巧荣

17.风险导向内部审计在宁波民营企业二次创业中的应用研究宁波市审计研究所杨光宁波市内审协会林云忠

18.构建石油企业风险导向审计模式的思考湖北省内部审计师协会中石化江汉油田课题组

19.试述企业集团实施以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略

北京市内部审计协会课题组

20.石油石化境外施工企业(项目)风险导向审计中国石化审计局南京分局课题组向谷峰陆征江玉均贺永红房小祥21.风险导向审计在移动通信企业的应用初探从结果到过程审计的嬗变

中国移动通信集团广东有限公司汪春信22.石油企业风险导向审计实务探索中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司施菊英储文胜刘鹏涛

23.新产品开发风险审计评价研究中航工业南方徐斌兵周瑛

24.农村合作金融内部审计推行风险导向审计的实践探索浙江省农村信用社联合社姚玉沿刘乐荣

25.试论β系数风险评价模型在风险导向内部审计中的应用中国建设银行上海审计分部课题组26.南航集团风险导向审计南方航空集团公司审计部课题组

27.基于规则控制的风险导向审计模式的探索基于陕西省交通建设集团公路建设项目管理的实验西北大学冯均科

陕西省交通建设集团钟海珍陕西科技大学贺宝成

28.开展库存管理风险导向审计,防范通信企业运营风险中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司黄静29.风险导向审计的落地与持续改进

新兴铸管集团有限公司闫跃平李登超王艳武瑞30.关于企业风险导向审计的理性思考胜利油田审计处李德胜

31.商业银行非现场风险导向审计中的量化风险评估及其应用研究南京银行股份有限公司潘瑞荣徐婷婷32.风险导向审计在大型企业集团的应用策略海尔集团公司马剑华三等奖

1.农村合作金融机构风险导向内部审计视角下内部控制评价模型的构建与应用浙江省农村信用社联合社宁波办事处张初础金银助虞伟健徐军施静达

2.基于风险导向审计确定企业内部审计重点研究当前电网企业内部审计的几个特别关注点江西省电力公司张修桂宋志华陈圣朝3.风险导向审计在电信专项审计中的应用中国电信集团公司福建分公司泉州审计部郑思民4.以风险地图为指引的内部审计监控模式的探索与实践中国移动浙江公司斯慧龙鲍伟俊谢斌全海峰5.信息化环境下商业银行开展现代风险导向审计初探中国建设银行吉林总审计室课题组

6.浅谈对风险导向审计的理解及其在神华集团的实践神华集团有限责任公司内控审计部7.风险导向内部审计实务探索中国石化审计局北京分局课题组王永波连杰兴康月东周建华戚家勇胡肖丽常红程启贤王淑琴王书炜8.试论现代风险导向审计在农行经济责任审计中的应用农行审计局武汉分局课题组

9.风险导向审计在银行内部财务审计中的应用上海浦东发展银行驻武汉分行审计特派办王美净黄敏10.对金融保险集团公司推行风险导向内部审计的思考中国人民保险集团股份有限公司监察审计部

11.风险导向审计在民营企业内部审计中的应用初探以广厦控股创业投资有限公司为例广厦控股创业投资有限公司楼金生王丽琳12.风险导向内部控制评审模式的研究与实证分析马钢公司审计部屠世香

13.商业银行信贷业务风险导向审计方式初探中国农业银行审计局沈阳分局鄢凯郭明伟沈深14.浅谈风险导向审计在经济效益审计实务中的具体应用北京铁路局审计处王建军

15.风险导向理念在建设银行审计计划体系中的应用中国建设银行海南总审计室课题组庞平声余辉莫红燕郑群

16.风险导向审计在商业银行经济责任审计中的应用以分行行长经济责任审计为例上海浦东发展银行驻温州分行审计特派办上海浦东发展银行驻合肥分行审计特派办

17.风险导向审计在海运货代企业信用风险管理中的运用中远集装箱运输有限公司叶翠蕾

18.风险导向审计在内部控制审计中的运用研究重庆大江工业有限责任公司课题组

19.商业银行实施风险导向内部审计的策略研究中国工商银行内审上海分局课题组

20.实施风险导向审计防范经济责任审计风险中国电信集团公司上海分公司审计部徐永红21.风险导向审计与建设银行内部控制评价改进初探中国建设银行湖南总审计室风险导向审计与内部控制评价改进课题组

22.我国企业现代风险导向审计实践及问题分析中建工业设备安装公司审计部张波上官萍

23.风险导向审计模式应用初探基于安徽省电力公司实践安徽省电力公司吴本长谢岗刘社兵24.人民银行国库风险管理审计的思路辽阳市中心支行宋丽莉

25.浅议风险导向原则在电信业务绩效审计中的应用中国电信集团公司上海分公司审计部段芳芳26.对基建工程领域风险导向审计的思考航天科工集团第三研究院审计部课题组刘爽赵树飞李莲周巍巍倪莉莉蔡捷敏27.风险导向下的企业内部经济责任审计初探中国人寿保险(集团)公司审计部陈晓飞

28.风险导向审计模式在农业银行审计中的初步应用与发展中国农业银行审计局济南分局宋伟曲首晟

29.风险导向审计实务探索以省级财产保险公司为例中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司审计部李敏30.现代风险导向审计模式的创新与实务应用局限北京工商大学审计处冯义秀车银凤

31.以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用中国移动通信集团陕西有限公司内审部陈莹刘新侠方鸿

32.商业银行风险导向审计实务初探北京银行审计部马阅春宋艳艳33.企业风险导向审计实务探索中国石化胜利油田分公司课题组陈冬梅裴浩帆许晓颖孙康张亭楠王海亮刘静李涛战京玲马昱

34.浅谈风险导向内部审计在农村合作银行中的应用浙江温州瓯海农村合作银行周良英汪亮荣35.信息化条件下风险导向审计的思考中国人寿资产管理有限公司监审部崔维

36.风险导向审计在施工企业工程项目审计中的运用探索中铁八局内控审计部课题组37.金融机构风险导向审计实证探讨宁波鄞州农村合作银行梁雪琴刘红生董文娟周亚芬

38.风险导向内部审计在钢铁企业管理审计中的应用以华菱湘钢对各水站运行效果管理审计为例湘潭市内审协会课题组

39.风险导向审计在物资采购审计业务中的应用今晚报社张燕

40.高校内部审计与风险管理:COSO框架下的分析清华大学审计室司艳萍朱守真李延召

41.试述内部控制系统风险导向审计中审计部门与风险管理职能部门的协同效应

中国电信宁波分公司审计部戎伟跃

42.浅谈施工企业实施风险导向内部审计的难点与突破的途径中国建筑股份有限公司审计局李德华43.风险导向审计在集团公司内部审计的应用山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司王华44.保险集团公司应用风险导向审计的思考中国人寿保险(集团)公司审计部吕萍付江45.风险导向的内部控制审计:内部审计的视角中国工商银行内部审计局内审三处王路房清丽46.风险导向内部审计在我国集团企业的应用设计基于ERM视角

金川集团有限公司审计部杨睿琴

47.以风险为导向的物资采购审计在工矿企业应用初探国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司审计部张小玲48.浅析风险导向审计在商业银行内审工作中的应用国家开发银行稽核评价局风险管理审计处杨阳安佳高哲

49.风险导向审计在石油企业内部审计实务中的应用研究中国石化江汉油田分公司课题组

邹志国马梅香谭伟陈建章周敬华熊刚50.行业协会风险导向型内部审计应用研究中国建筑材料联合会财务资产部王翠霞刘文51.风险导向审计在县供电企业的应用山东淄博供电公司许磊

52.论风险导向审计在内部审计中的应用中远太平洋有限公司范志刚胡勇李聪

53.开展风险导向审计业务时与风险管理部的协调与联系上海浦东发展银行驻大连分行审计特派办上海浦东发展银行审计部公司银行审计条线上海浦东发展银行驻南昌分行审计特派办54.风险导向审计在供电企业中的应用铜陵供电公司审计部高加顺阮永生

55.风险导向审计原理在公路建设项目跟踪审计中的运用宁波市交通局徐宣兴

56.风险导向审计与内部控制评审的结合

上海浦东发展银行深圳审计特派办金凤敏张学群57.风险导向审计在商业银行内部控制评价中的应用中国建设银行山东总审计室王旭

58.风险导向审计在企业风险管理中的应用伊利集团奶粉事业部审计室肖春虎59.风险导向审计与内部控制评审的结合中国建设银行天津审计分部课题组张琳李承军孙雷张红锋

60.航运企业风险导向内部审计实务浅析广州远洋运输公司乔林

61.浅析高校实施风险导向审计的相关问题西南林业大学监察审计处赵晓惠王吴建莲62.风险导向型内部审计在国华电力的实践神华集团国华电力公司内部控制部63.浅谈风险导向审计在商贸企业中的应用中国邮电器材集团公司许盛韩笑64.风险导向内部审计在证券业的应用探索国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部65.关于商业银行框架下开发性金融机构风险导向型内部审计的思考国家开发银行稽核专员广州组王敏66.浅谈风险导向内部审计

中国建筑股份有限公司审计局吴江红

67.风险导向审计实务探索门的协调与联系开展风险导向审计业务时与风险管理职能部门的协调与联系中国电信贵州公司审计部李亚芬68.风险导向审计实务探索呼和浩特铁路局审计处茹波肖建慧

69.地税系统风险导向审计的认识、实践与思考安徽省地方税务局课题组

70.以风险管理为导向的内部审计在石油企业中的探索与应用中国石油新疆吐哈油田分公司何伟张琳

71.风险导向审计在军工固定资产投资审计中的应用航天科工集团第四研究院纪监审法部孙兰克刘志强72.对运用风险导向理念进行企业内部审计立项的思考中国石化江苏石油分公司周宏

73.试论风险导向型审计在商业银行防范操作风险中的应用中国农业银行审计局上海分局郑志元

74.试论现阶段内部审计现状、存在的问题以及开展风险导向审计的优势和对策蒙东能源集团公司审计部毛爱英

75.基于受托责任观与风险导向理念的经济责任审计研究航天科工集团第二研究院审计部课题组76.风险导向审计在保险集团公司中的应用中国人寿保险(集团)公司审计部胡涛77.风险导向审计理论在非现场审计中的应用中国建设银行福建总审计室张厚煌

78.开展风险导向审计业务时与风险管理职能部门的协调与联系中建三局陈明东

79.企业风险导向审计实务浅析北京华融综合投资公司审计部朱薇

80.风险导向审计在当前银行经营环境下的运用中国建设银行成都审计分部黄河

81.风险导向审计与内部控制评审结合研究国机集团中国机床总公司柳江易新星82.风险导向审计在港口企业集团中的应用大连港集团有限公司审计部安志国83.风险导向审计在通信企业的应用中国联通审计部山东分部济宁审计处毛亚莉84.现代风险导向审计理论在企业内部审计中的应用甘肃省内部审计师协会李卫中兰州大学第二医院李君

85.运用现代风险导向审计提高电力企业经济责任审计质量的探讨华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂张晓红优秀论文提名奖1.浅谈如何建立以风险为导向的审计计划中国移动甘肃公司马驰

2.风险导向审计在中小企业经济责任审计中的应用中国煤炭地质总局航测遥感局审计处赵郊龙3.风险导向审计发展趋势的研究遂宁市内部审计师协会唐辉荣

4.以风险导向审计模式开展内部控制评估的初步探索中国电信集团公司江苏分公司审计部司丽

5.论风险导向审计与电网建设工程全过程审计的结合罗平县供电有限责任公司张颖

6.我国风险管理审计问题探讨基于COSO系列报告国机集团中国汽车工业进出口总公司陈荣

7.开展风险导向审计对内部审计组织方式,人员能力和素质问题分析及对策建议中国地质调查局发展研究中心李晓莉张礼君中国地质调查局航遥中心韩昱8.浅议风险导向审计

国投煤炭郑州能源开发有限公司

9.谈风险导向审计在商业银行内部审计中应用的难点与对策吉林省工商银行高虹王艳辉

10.风险导向审计在工程造价控制领域的应用中国电子科技集团公司第五课题组刘丽佳

11.现代风险导向型审计在内部基建审计中的实践与思考中国电子科技集团公司第五课题组侯小英12.新时期铀业公司风险导向内部审计模式探索中核韶关金宏铀业有限责任公司陈育才范怡那梁飞13.运用风险导向审计模式开展商业银行内部控制评价的尝试中国农业银行股份有限公司云南省分行刘星照

14.风险导向审计方法在军工企业应收账款审计中的应用航天科工三江集团万山公司审计部

15.在政府部门内部审计中应用风险导向审计的思考天津市水务局唐卫永刘瑞芳

16.风险导向审计的难点和现阶段应用中存在的问题中冶置业集团有限公司审计部张邯波17.风险导向审计在信贷业务审计中的应用中国建设银行天津审计分部现场审计二处课题组马汝强王丽董金玉程晓芳高峰王昆李萌王蕊

18.论风险导向内部审计与企业风险管理及其在实务中的协调与联系中铁物资集团有限公司审计监事部焦英伟19.浅谈风险管理审计在工程项目审计中的应用中铁二十一局集团有限公司审计处贾红科

20.浅谈开展风险导向审计对内部审计人员能力素质的要求云南东源煤电股份有限公司恩洪煤矿监察审计科杨明森21.风险导向审计在总承包工程审计中的应用中国有色工程有限公司温静

22.风险导向内部审计对内部审计人员能力和素质的要求中国五冶集团有限公司邵培

23.浅谈风险导向内部审计模式的应用以煤炭行业为视角中国煤炭进出口公司胡文雯

24.风险导向审计在铁路企业内部审计中的应用昆明铁路局审计处申蕾

25.风险导向审计实务探索基建项目审计的思考贵州黔源电力股份有限公司罗远惠

26.浅谈现代风险导向审计及其在经济责任审计中的应用上海东方明珠(集团)股份有限公司吴昶路轩博

27.财务核算集中化环境下的风险导向型内部审计管理模式初探中国移动广西公司伍剑威28.风险导向内部审计初步探索甘肃省审计厅内部审计监督处课题组

29.浅析风险导向审计方法在银行审计中的应用中国建设银行福建总审计室综合业务处

30.以风险导向审计为手段开展海外公司审计浅析中国远洋运输(集团)总公司王妍敏张铁峰

31.实施风险导向审计,不断提高开发银行内部控制建设水平国家开发银行稽核专员南京组王俊南32.论通信业IT系统风险控制与IT内部审计中国移动通信集团山东有限公司内审部狄艳林刘凯33.浅析核电企业风险导向下管理审计的应用核电秦山联营有限公司李小明

34.在经济责任审计中运用风险导向审计的实践福建省电力有限公司刘长溧

35.风险导向审计在内部控制评价中的应用探索南车青岛四方机车车辆股份有限公司审计与风险部张剑36.积极探索新时期风险导向审计的有效路径吉林省通化市审计局王世谊刘颖

37.风险导向审计在企业经济责任审计中的应用中核苏阀科技实业股份有限公司贺凤英韩建荣38.浅论风险导向审计理念对我国银行内审发展的启示国家开发银行稽核专员武汉组关威39.施工企业风险导向审计主要内容及方法中煤第五建设公司第五工程处审计科蔡玉兰

40.高校全面风险管理的关键因素探讨法人治理结构、内部控制和审计监督北京化工大学审计室张坤侯泽平41.浅谈风险导向审计的应用与思考

中国船舶重工集团公司第七○二研究所卢友坤42.风险导向内部审计与企业风险管理

中国通用技术集团中国轻工业进出口总公司李素娟43.风险导向审计在电力项目竣工决算审计中的应用探索福建棉花滩水电开发有限公司向官清44.风险管理审计方式方法研究

吉林油田公司审计部贾振武杨忠张家武张鹏45.开展风险导向审计对内审人员胜任能力之我见中国电信甘肃公司派驻武威分公司审计室汪晓玲46.企业开展风险导向审计存在的困难以及应具备的条件中国电子科技集团公司第一课题组周新政

47.风险导向审计实务探索风险导向审计在企业内部审计中的应用探索中国电信贵州公司审计部代欣

48.中国移动萨班斯-奥克斯利法案遵循下的持续审计探讨中国移动通信集团湖南公司内审部陈文喜王永胜杨必锟49.浅谈风险导向内部审计在采购审计中的应用中国电子科技集团公司第二课题组马玉娟

50.风险导向审计实务探索从造价工程师视角探析施工企业风险导向审计中煤建设集团有限公司北京正辰建筑工程总队杨桂柏51.中国粮油开展风险导向内部审计工作的具体实践中国粮油控股有限公司审计部

52.全面推进风险导向审计,提升内部审计价值中国移动通信集团河南有限公司雷恒伟

53.风险导向审计在事业单位内部控制中的应用分析中国测试技术研究院杜洪斌

54.内控自我评估在风险导向审计中的作用上海移动内审部王菲周蒙婕55.浅议风险导向集团公司绩效审计

南方工业资产公司北京石晶光电科技股份有限公司葛亚香56.军工科研单位开展风险导向审计的保障因素探讨中船重工集团公司716所蔡豫蓉

57.浅谈现代风险导向审计在政府内部审计中的应用青岛市市南区审计局荣

58.风险导向审计与内部控制评审的结合中国建设银行内蒙古总审计室王哲

59.优化配置提高内部审计人员综合素质逐步推进风险导向内部审计福建省莆田市公路局何剑峰

60.风险导向审计在经济责任审计中的应用南京水利科学研究院吴银珠61.浅析风险导向内部审计新疆广播电影电视局马合木提

62.现代风险导向审计及其在内部审计中的应用探讨中国工商银行内部审计局内审一处钟岳松63.风险导向内部审计的思考

中铁十三局集团第一工程有限公司刘作平64.风险导向审计与内审人员素质中铁十七局集团有限公司审计处芦安全65.浅议施工企业风险导向内部审计中铁二十局二公司审计部王永刚

66.浅谈“审计计划的编制风险导向审计方法”安顺市烟草公司杨刚

67.风险导向审计在铁路运输企业中的应用西安铁路局审计处赵胜民68.合同管理中的风险控制探索华电青岛发电有限公司王育红69.内部审计风险控制探究中国内部审计协会水利分会赖梅芳

70.新疆银行业金融创新与风险管理分析研究中国人民银行乌鲁木齐中心支行课题组刘清泉王莉娜李琳张淑芳

71.风险导向审计在企业应用的问题及对策神华宁夏煤业集团公司审计部刘德福

72.内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用中航工业航标公司监察审计处

73.诌议内部审计在企业内部控制中的定位上海汽车集团股份有限公司朱宪

74.试述在廉政风险预警与防范中的增值服务安阳师范学院王冠英

75.浅议风险导向内部审计在企业内控管理中的应用中国通用技术集团天方药业贾文丹76.风险导向内部审计的研究中国通用技术集团天方药业巩秋实

77.关于经济合同风险控制审计的研究与启示中国石油西部管道分公司张瑛李超聂文成78.基于风险导向内部审计人员胜任能力的思考国资委物资机关服务中心郭玉敏79.核电站合同采购审计监督实践研究咸宁核电有限公司李刘会燕唐有平

80.风险导向内部审计在企业集团财务公司中的应用兵器装备集团财务有限责任公司赵雪梅王磊81.风险导向审计在我国应用中存在的问题及对策长安汽车四川建安车桥分公司刘畅李幼伶82.略论风险审计及其在企业内部控制运用西安昆仑工业(集团)有限责任公司李迎83.审计环境对内部审计的影响水利部小浪底水利枢纽建设管理局袁芳84.部门内部审计工作的探讨安徽水利厅陈家三

85.风险导向审计在经济责任审计业务中的应用中国建筑工程总公司陈燕娟86.我行风险导向审计的实务探索工行山西省分行营业部张俊川工行太原市兴华街支行路颖工行太原市兴华街支行张文平工行山西省分行营业部段继忠工行山西省分行营业部孙书利工行山西省分行营业部白云忠

87.论内部审计在内部控制中的地位和作用山西省内审协会王洪霞

88.融合风险导向审计,夯实企业内部控制评审重庆红江机械有限责任公司畅超段立英89.基于伟星集团实践的风险导向审计探究伟星集团审计部肇亮

90.工商银行推广风险导向审计的重难点问题和对策工行浙江省分行营业部内控合规部杨荣德

91.浅析煤炭行业资源整合环境下内部审计外部协同模式中国煤炭进出口公司乔晶

92.企业内部开展风险导向审计的运用问题中煤邯郸煤矿机械有限责任公司薛海庆

93.信息化环境下商业银行现代风险导向审计的应用探究上海浦东发展银行驻杭州分行审计特派办汪友明姜建东94.风险导向审计在医疗机构内部审计中的应用荣成市人民医院于毅荣成市内部审计协会王建凯

95.内部审计在通信企业开展风险导向型内部控制评审实践初探中国联通审计部山东分部青岛审计处高燕

96.人民银行风险导向审计模式在信息技术审计中的应用及案例分析人民银行武汉分行内审处蒋峰

人民银行襄樊市中心支行内审科杨京泽朱少阳97.企业开展风险导向审计的思考

首钢水城钢铁(集团)有限责任公司监察审计部唐性林98.风险导向审计与企业风险管理初探秦山第三核电有限公司吴德陶强施萍张秀梅99.浅析内部控制与企业风险管理的相互联系国投晋城能源投资有限公司

100.立足现状强化执行中国邮政储蓄银行重庆分行内部控制管理研究中国邮政储蓄银行重庆分行课题组

101.创新进取防范风险提升效益中国移动重庆公司以风险为导向的内部控制实践中国移动重庆公司课题组

102.以风险导向为基础的信息系统内部审计方法研究重庆长安汽车股份有限公司103.高校基本建设管理审计研究天津师范大学内部审计研究所孙会铮104.风险导向内部审计与内部控制评审的结合长春工业大学审计处张绍丽

105.内部审计和内部控制在公司治理中的关系中国软件与技术服务股份有限公司曾杰

106.立足公路建设强化审计监督努力为全省三年决战决胜保驾护航黑龙江省公路局

107.我国地方政府经济责任审计问题研究大兴安岭地区公路管理处王立华

108.风险导向内部审计在经责审计业务中的应用云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司杨玉红109.论信息化环境下银行业的风险导向审计中国建设银行福建总审计室非现场审计处110.浅析风险导向审计与会计信息化鹤岗矿业集团公司刘冰

111.信息化环境下风险导向审计在国有商业银行中的应用中国建设银行甘肃总审计室陈曦岳富贵孙璇112.浅谈经济效益审计在审计业务中的运用新疆天山建材(集团)有限责任公司周丽娟113.企业风险导向审计实务探索

胜利油田课题组陈冬梅裴浩帆许晓颖孙康张亭楠王海亮刘静李涛战京玲马昱114.风险导向管理审计在企业集团的应用探讨

南京市交通建设投资(控股)集团有限责任公司审计部黄园园115.风险导向内部审计在工程项目审计中应用中国三冶集团有限公司课题组116.风险导向内部审计实务探索神华浙江国华浙能发电有限公司内控部

117.在基建技改工程审计中引入风险导向审计理念方法初探包钢(集团)公司审计部梁迈组织奖

1.广东省内部审计协会2.湖北省内部审计师协会3.湖南省内部审计师协会4.广西省内部审计师协会5.陕西省内部审计师协会6.北京市内部审计协会7.河南省内部审计协会8.中国建设银行

9.中国石油化工集团公司10.中国冶金科工集团有限公司11.中国移动通信集团公司

友情提示:本文中关于《舟山市内部审计协会关于布置201*年内审理论研讨课题和内审案例的通知》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,舟山市内部审计协会关于布置201*年内审理论研讨课题和内审案例的通知:该篇文章建议您自主创作。

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